Как поступить, если при подаче заявления ЕНВД-4 в феврале 2016 года ошибочно был указан неверный код причины снятия с учета?

NDS Reklama Image
Уважаемые,  форумчане! Помогите советом!
ИП в 2016г. совмещает ЕНВД и УСН! 2 магазина на ЕНВД(розничная торговля).
2 февраля 2016г.  снимает с ЕНВД один из  магазинов, в связи с увеличением торговой площади (теперь магазин на УСН, кассовый аппарат установлен). При подачи заявления енвд-4 была допущена техническая ошибка вместо кода причины снятия 4 (иное), указали 2 (переход  на иной режим налогообложения).  В связи с этим снятие с налогового учета как плательщика ЕНВД произведено по всем адресам осуществления деятельности индивидуального предпринимателя. О чем мы узнали только 25 августа 2016г. после получения письма с налоговой. Когда  этого еще не знали, вторую точку мы тоже сняли с учета как объект ЕНВД. Заявление ЕНВД-4 подали 11.07.2016 и у нас его приняли и до 25 августа никто не сообщил что мы сняты уже с учета.
.За промежуток с 02.02.2016 по 11.07.2016г. мы подавали декларации ЕНВД И ИСПРАВНО ПЛАТИЛИ НАЛОГ. При камералке декларации за 1кв . налоговая не заметила несоответствия, и только при камералке 2го квартала нам направили письмо.
В местной налоговой нам посоветовали написать пояснения, в которой изложить всю ситуацию , сообщить что была допущено техническая ошибка и попросить внести изменения в базу данных.
Письмо мы отправили, ответа не было 1,5 месяца. Сами созвонились с налоговой ………….как мы поняли ответ нам никто не собирался писать!!!!!!!!!!!! У налоговой для нас был один ответ «мы ничем не можем вам помочь и ничего не можем порекомендовать», «у нас новая программа не позволяет внести изменения».
Далее пишем письмо в УПРАВЛЕНИЕ ФНС (интернет обращение), расписав в нем всю ситуацию. Через 6 дней нам звонят с Управления. Предлагают  2 варианта: 1) написать заявление ЕНВД-2 задним числом (но на вопрос примут ли у нас его,  не смогли внятно ответить. На вопрос будет ли штраф, ответили будет)
2) подать уточненные декларации за 1 и 2 кварталы (исключив из них 2й объект) и отчитаться за этот период по УСН, попросить зачесть налог в счет уплаты УСН.
Так же УФНС выслали электронную версию рекомендаций.
Нас устроил 2й вариант. Но сложился вопрос………….за 2й квартал получается уточненная декларация должна быть нулевой. Примут ли у меня декларацию?
Прошу поделится опытом!!!!! Может кто-то был в схожей ситуации? Как вы вышли из нее? И какой вариант выбрали бы вы?
Заранее спасибо!!!!
,
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page